cuestionario de control interno de auditoria caja y bancos

 

 

 

 

Documents Similar To Cuestionario de Control Interno en Caja y Bancos.Programa de Auditoria Caja y Bancos. Programa de auditora de cuentas por cobrar. Ciclos de auditoria.CONCLUISIO EQUIPO 2. Control interno. CUESTIONARIO.Cuestionario COntrol Interno de CAJA. Cuestionario examen eq.5.5.Se calcula el inters de los crditos de acuerdo al porcentaje que emite el Banco Central? P/T INTERNO AUDITORIA MAYOR MENOR SI NO A1 CAJA A.1.1 No seSe evaluar la cuenta Caja y Bancos de la empresa por ser su principal . Control de las chequeras Pagos autorizados previo examen de la Universidad de cuenca.

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro podrn servir como medios de canalizacin de recursos pblicosCuestionario de evaluacin del sistema de control interno. Cliente: Fecha de Auditoria Cuestionario de Control Interno en Caja y Bancos.El estudio de la evaluacin del control interno, tienen como objeto primario la formulacin de un programa de auditora Permitir un mayor control interno para evaluar y conocer la. Are you sure you want to remove Control Interno y Auditoria de Bancos y Entidades from your list? No ebook available. 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditora en la determinacin de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propsito de cubrir todos los aspectos o situaciones especficas de cada cliente. Los procedimientos de Auditora utilizados, tales como cuestionarios, verificacin de registro y documentos que respaldan los saldos en las cuentas de Caja y Bancos. Nos permiti evaluar la eficiencia y eficacia de control interno de la empresa. Cuestionario auditorias iso 9001. Ignacio Gmez www.hederaconsultores.com hederaconsultores.blogspot.com.Existe un procedimiento documentado para el control de documentos? 29. El efectivo recibido en caja se deposita ntegramente al da siguiente hbil, en el banco?Ejemplo de Cuestionario de control interno. Jorge M. Cuestionarios de auditoria. Tesorera,,,,SALUD,,,,S.

A.ANALIZAR,,LAS,,CUENTAS,,POR,,COBRAR,,(AUDITORIA ),,by,,valentinaaguiler22,,in,,Types,,>,,School,,Work,,e,,auditoria ,,cuentas,,por,,cobrar,,estimacin,,para,,cuentas,,incobradespacho,,,,torres,,,,y,,,,asociados,,,,s,,,c,,,cuestionario,,,,de,,,,control,,,,interno,,,,cuentas,,,,por Normas Bsicas del Sistema de Tesorera, aprobadas mediante Resolucin Suprema N 218056 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (M/CE/10) Principios, Normas Generales y Bsicas de Control Interno Gubernamental (CI/08) Transcript of AUDITORIA CAJA Y BANCOS. Marcas para uditoria SIMBOLO SIGNIFICADO Sumado (vertical y horizontal) Z Cumple con atributo clave de control Cotejado contra libro mayor ? Definicion. El sistema de control interno es el plan de organizacin adoptado dentro de una empresa para salvaguardar sus activos y asegurar el adecuado registro de las transacciones comerciales,su trbajo es el anlisis de los circuitos administrativos y contables. se dirigen a la evaluacin de dicho Cuestionario de Control Interno Fiscal. Central de Llantas y Servicios, S. A.tipos de transacciones, reas significativas, materialidad Establecer los trminos del trabajo Evaluacin de control interno Plan completo de auditora Diseo de procedimientos Ejecucin de la auditora: Caja y Bancos En anexo se presentan ejemplos del cuestionario de control interno y del programa de trabajo que se podra utilizar para el rubro Caja-Bancos, a efectos de iniciar un trabajo de auditora. Ejemplo de cuestionario de control interno de auditoria. auditoria de caja y bancos.Las auditoras de caja son en muy sencillas, stas se limitan a analizar el origen de los ingresos del banco, y el destino de sus egresos, todo esto con mucha exactitud. Evidencia, muestreo estadfstico, organizaci6n, contenido y referencia de los papeles de trabajo, programas de auditorfa, cuestionarios de control interno, planificaci6n de la auditorfa. " Examen de la cuentas del activo: efectivo en caja y bancos, inversiones, cuentas y documentos por cobrar Auditoria 1. 2007 (6). diciembre (2). Cuestionario control interno caja chica. Cuestionario control interno bancos. noviembre (4). YASOCIEDAD AUDITORA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA DE TESORERIA Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.2. generales a caja y bancos. La empresa recibe los beneficios de tener una auditora ms barata, ms rpida y ms eficaz por el cuestionario de control interno. De acuerdo a Normas y Procedimientos de auditora, el control interno debe de tener una estructura bsica dentro de la empresa, basndose en los siguientes elementos: tener un ambiente de control, en donde combinara los factoresFigura 3. Ejemplo de mtodo de cuestionario de caja y bancos. Clasificacin de la Auditora by Guillermo Adolfo.El Control Interno by Guillermo Adolfo. Ejecucion de la auditoria. Cedula centralizadora del activo Cedula centralizadora del pasivo Cedula centralizadora estado de resultados. Caja y Bancos Cuestionario de evaluacin del control interno Programa de auditora Papeles de trabajo. Clasificacin de los controles . y el mayor de cuentas a cobrar . . de realizar este estudio ya sea por medio de cuestionarios , .Control interno de caja y bancos preguntas respuestasCuestionarios Control Interno . de auditoria ejemplos.de control interno Anlisis y . cuestionarios) Prueba de Cuestionario de Control Interno Efectivo en Caja y Bancos.Auditora de sistemas de informacin. Entrevistas y cuestionarios - Duration: 11:26. Universitat Politcnica de Valncia - UPV 10,805 views. Aca tenes una planilla interesante de un cuestionario de control interno http://www.gestiopolis.com/canales/finan Anexo III cuestionario de evaluacin del sistema de control interno.5.1. auditoria del control interno de los sistemas.(3) Remuneraciones Caja-Bancos / Gastos de personal. Auditora. Contabilidad y control interno de la empresa (I).A continuacin seguimos con el cuestionario sobre revisin general de cajas y bancos iniciado en el captulo anterior 1. Cul es el propsito fundamental del control frente a una organizacin cualquiera? Ser un apoyo a la organizacin para ayudarla a fortalecer conforme a sus objetivos y metas implantadas. 2. En que se fundamenta el control? En la evolucin y evaluacin de las organizaciones. Procedimiento de auditoria: Control interno de las transacciones por caja. Control interno sobre ventas en efectivo.La auditoria de caja y bancos deber proponer controles internos que ayuden al control de transacciones en efectivo y el buen manejo de los fondos. 3.3. Cuestionarios de Control Interno La auditoria consiste en una investigacin minuciosa de los registros contables y otras pruebas quede una descripcin de la forma en que se manejan las operaciones de caja en cierta empresa: Las principales cuentas bancarias se llevan en cuatro bancos.del Control Interno, para ello pueden tenerse en cuenta los cuestionarios establecidos en laEfectivo en Caja y Banco. Pasivo Circulante. Es difcil determinar lmites adecuados para este1. La Auditora de Gestin adquiere gran importancia en el nuevo enfoque del Control Interno y de Download Caja y Bancos-1. Transcript. Programa de auditoria cia.3. 4. 5. preparado por: revisado por: aprobado: cuestionario de control interno cia. Es por ello que en la presente tesis se aborda el proceso para realizar una revisin de auditora al rubro de efectivo en caja y bancos4) CUENTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, PROGRAMAS E INFORMES DE AUDITORIA 1. Cuestionarios de Control Interno 2. Programas de auditoria 3 Control interno y auditoria. Practico sugerido: caja y bancos - arqueo de caja. 1. Fondo Fijo al 30/06/x5. 2. Se ha responsabilizado de cada Fondo de Caja a una sola persona o existen varias responsables? 3. Los fondos fijos de la empresa son razonables para sus necesidades?AUDITORIA Cuestionarios de control interno INDICE: PAGINA 2 2 9 24 30 39 TEMA Cuestio. CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCO. Es el plan de organizacin entre el sistema de contabilidad, funciones de empleos y procedimientos coordinados que tiene por objeto obtener informacin segura Cuestionario de Riesgo Fiscal (gua fiscal de control interno). preparado por Pablo Arenas, Profesor de la Universidad de Jaen (Espaa). Control interno y sus 5 componentes segn COSO. Auditora y control para la eficacia institucional de la SUNASS, Per.Cuestionario de control interno. Periodo evaluado: Enero 01-Diciembre 31/20XX.Se elaboran diariamente los boletines de caja y bancos. 2.5.2.

[Gua] Manifestacin sobre las pruebas de cumplimiento y sustantivas en informe de control interno. En la ejecucin de una auditora se debern desarrollar dos tipos de pruebas[Gua] Cuestionario para la revisin y evaluacin de los saldos, movimientos y el control de las cuentas de caja y bancos. Procedimiento de auditoria: Control interno de las transacciones por caja. Control interno sobre ventas en efectivo.La auditoria de caja y bancos deber proponer controles internos que ayuden al control de transacciones en efectivo y el buen manejo de los fondos. Auditoria de Caja y Bancos. influencia de la informatica en banca y finanzas.docx.Auditoria de Caja y Bancos. Cuestionario de Control Interno. La Contralora General de Cuentas tiene la responsabilidad, como rgano rector del Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG), de contribuir a travs de sus autoridades y auditores, para que las Normas Generales de Control Interno, sean aplicadas y actualizadas oportunamente Normas Y Procedimientos de Auditoria Interna. Chat en linea. Para Reir. mircoles, 22 de junio de 2011. Ejemplo de Cuestionario de Control Interno. X REGISTRO Y CONTROL 7 Existen mecanismos que garanticen Esta en el Manual de Control procedimientos existentes para pagos, control de X Interno transacciones y registro deX 10 Existen reportes de registro y control de Libros auxiliares de bancos y ingresos y egresos? Ejemplos de cuestionarios de Evaluacin de control interno (Auditora).Programa de auditora. A empresa examinada: emibeya s.a.C Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016 cuentas: caja y bancos. CUESTIONARIO DE EVALUACIN CONTROL INTERNO CAJA Del 31 de enero al 31 de diciembre de 2010 SI NO OBSERVACIONES 1.Est elAspectos minimos de control interno que deben observarse en la auditoria de estados financieros nombre de la Respuesta cuestionario rganos de Control Contralora General de Cuentas.c) Normar el control interno institucional y la gestin de las unidades de auditora interna7.Incumplimiento a normas establecidas para la creacin y manejo de fondos fijos rotativos y de caja chica.

related posts